在线博彩 商务委员会2025年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
主要负责研究商贸领域现代市场体系、现代流通方式等商务运行中的问题并提出对策建议,研究提出商贸领域财税、金融等政策建议;负责起草商贸行业发展战略、中长期规划、行业专项规划编制。实施商贸物流促进政策,冷链行业管理、仓储发展、重点商贸项目策划、编制、统计监测分析,落实商品储备制度、指导商圈、大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设,拟定消费促进、服务业发展、会展经济等方面的规划、培育、培训、工作措施和政策建议。负责承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作,指导、规范商贸系统行政审批工作、商贸行业行政执法、商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈,承办有关行政复议和行政应诉、再生资源回收、旧货流通等重要商品流通经营的监督管理、成品油经营、储存日常安全监督、拍卖行业监管、汽车流通及老旧汽车更新等行业流通经营的监督管理,商贸领域“放管服”改革等工作,推动商贸领域信用建设和优质服务工作;负责电子商务发展工作,实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准、行业管理,跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设,协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展,农村电子商务推广应用及信息化建设,城乡物流配送体系建设、电商物流等数字商务有关工作。负责外经外贸外资工作,负责拟定外向型经济发展规划、对外贸易、加工贸易、服务贸易、总部贸易和转口贸易的指导、管理和服务,承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查,指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动,指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设,组织协调指导对外贸易促进活动,同时做好全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作咨询,投诉协调、监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况以及外商投资企业统计工作,实施企业“走出去”战略,组织辖区企业参与“一带一路”沿线国家经济合作,推进企业国际产能合作,对接做好海关商检、中新示范项目等相关工作。协调推动各开放平台协同发展,指导、推行、实施贸易便利化建设,协调承担“少数民族地区外向型经济跨越式发展试验区”涉及的相关工作。负责协调对接市贸促会、自贸区等平台单位的相关工作。
(二)机构设置
在线博彩 商务委员会为政府组成部门,内设9个职能科室和1个直属事业单位。分别是办公室、规划发展科、市场流通科、电子商务和信息化科、外经外贸科(中新项目管理科)、运行调节科、法治科(特商科)、财务审计科、政工人事科等9个职能科室。
1个直属事业单位是在线博彩 物流(口岸)服务中心,为全额拨款事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2025年度收入总计4082.23万元,支出总计4082.23万元。较上年增加279.88万元,增长7.36%,主要原因是2025年产业扶持项目预算增加。
2.收入情况。2025年度收入合计4082.23万元,较上年增加279.88万元,增长7.36%,主要原因是2025年产业扶持项目预算收入增加。其中:财政拨款收入4082.23万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2025年度支出合计4082.23万元,较上年增加279.88万元,增长7.36%,主要原因是2025年产业扶持项目预算支出增加。其中:基本支出1122.94万元,占27.51%;项目支出2959.29万元,占72.49%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。无
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计4082.23万元。与2024年相比,较上年增加279.88万元,增长7.36%。主要原因是2025年产业扶持项目预算增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入4082.23万元,较上年增加279.88万元,增长7.36%。主要原因是2025年产业扶持项目预算收入增加。较年初预算数增加883.31万元,增长27.61%。主要原因是年中追加产业扶持资金等项目预算收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出4082.23万元,较上年增加279.88万元,增长7.36%。主要原因是2025年产业扶持项目预算支出增加。较年初预算数增加883.31万元,增长27.61%。主要原因是年中追加产业扶持资金等项目预算支出。
3.结转结余情况。无
4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出583.06万元,占14.28%,完成年初预算数的106.64%,主要原因是办公楼搬迁,办公桌椅和档案资料搬运、办公网络布置、空调拆装等办公费用支出增加。
(2)社会保障与就业支出462.29万元,占11.32%,完成年初预算数的110.73%,主要原因是养老保险等社保基数调整。
(3)卫生健康支出80.60万元,占1.97%,完成年初预算数的99.47%,主要原因是医疗保险等基数调整。
(4)资源勘探信息等支出859.75万元,占21.06%,完成年初预算数的100.00%。
(5)商业服务业等支出2047.31万元,占50.15%,完成年初预算数的98.70%,主要原因是政府猪肉储备项目未支付部分结转至2026年使用。
(6)住房保障支出49.22万元,占1.21%,完成年初预算数的99.92%,主要原因是职工公积金基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共财政拨款基本支出1122.94万元。其中:人员经费1018.97万元,较上年减少126.22万元,下降11.02%,主要原因是因机构调整,在线博彩 商务委员会原下属事业单位在线博彩 商务综合行政执法支队被撤销,人员经费预算支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费及生活补助、抚恤金等。公用经费103.96万元,较上年增加5.66万元,增长5.76%,主要原因是办公楼搬迁,办公桌椅和档案资料搬运、办公网络布置、空调拆装等办公费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、办公设备购置费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出共计7.42万元,较年初预算数减少4.58万元,下降38.17%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.46万元,下降16.44%,主要原因是严格按照“三公”经费支出要求厉行节约,严格控制非必要“三公”经费支出,公务接待和公车运行费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2025年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2024年度相比,无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2024年度相比,无增减。
公务车运行维护费6.32万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.68万元,下降9.71%,主要原因是持续厉行节约,控制公车运行成本。较上年支出数减少0.68万元,下降9.71%,主要原因是持续厉行节约,控制公车运行成本。
公务接待费1.10万元,主要用于相关部门检查指导工作发生的接待费用及招商引资相关支出。费用支出较年初预算数减少3.9万元,下降78.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.78万元,下降41.49%,主要原因是严格按照“三公”经费支出要求厉行节约,严格控制非必要“三公”经费支出,公务接待费用减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待19批次136人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本部门人均接待费80.74元,车均购置费0万元,车均维护费3.16万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.69万元,较上年增加0.39万元,增长130.00%,主要原因是因业务需要召开会议次数及费用增加。本年度培训费支出3.83万元,较上年增加0.67万元,增长21.20%,主要原因是因工作需要,参加培训的人数、次数及费用增加。
(二)机关运行经费情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出96.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等保障机关正常运行等方面的日常支出。机关运行经费较上年支出数增加13.7万元,增长16.56%,主要原因是办公楼搬迁,办公桌椅和档案资料搬运、办公网络布置、空调拆装等办公费用支出增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出总额25.81万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.83万元。授予中小企业合同金额25.33万元,占政府采购支出总额的98.16%,其中:授予小微企业合同金额25.33万元,占政府采购支出总额的98.16 %。主要用于采购碎纸机、国产电脑等办公设备及正阳美食街氛围营造项目等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2959.29万元。
2025年度部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
605-在线博彩 商务委员会 |
部门编码 |
605001 |
自评总分(分) |
80.57 | ||||||
|
部门联系人 |
傅春丽 |
联系电话 |
79222688 | ||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整预算数) |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||||
|
年度总金额 |
3198.92 |
5308.54 |
2959.29 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
其中财政拨款 |
3198.92 |
5308.54 |
2959.29 |
55.74 |
10 |
5.57 | |||||
|
一般公共预算 |
3198.92 |
5308.54 |
2959.29 |
—— |
—— |
—— | |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻执行有关商贸流通法律、法规和政策。拟定和组织实施全区商贸流通业发展战略、规划和政策措施。牵头外经外贸工作,负责拟定外向型经济发展规划;负责对外贸易管理和促进,统筹全区进出口。综合协调口岸和物流发展。实施成品油等重要商品和特种商品流通管理。统筹推进商贸领域消费促进工作;负责商贸企业培育;牵头电子商务工作,负责电子商务行业管理及信息化建设,推进商贸领域大数据开发应用,推进数字商务有关工作。 |
2025年,我委持续深化区域消费中心培育、西部陆海新通道重要节点城市建设,扛起消费是拉动经济增长第一动力和经济发展压舱石的时代责任,获得市政府督查激励,消费基础作用持续增强、西部陆海新通道实现突破,区域性消费中心、改革开放新高地建设迈出坚实步伐,社会消费品零售总额同比增长3.1%,与全市增速持平;外贸进出口额增速10.25%;黔江经西部陆海新通道货运量3708标箱,处于同组16个区县第1位。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
说明 | |
|
举办展会促销活动场次 |
场次 |
≥ |
10 |
25 |
150.00 |
100 |
10 |
10 |
在以旧换新政策驱动下,企业促销活动增加。 | ||
|
开展外贸实务培训次数 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
培育限上商贸企业数量 |
家 |
≥ |
10 |
21 |
110.00 |
100 |
10 |
10 |
受政策刺激较好。 | ||
|
申报老字号企业数量 |
家 |
≥ |
2 |
5 |
50.00 |
100 |
10 |
10 |
通过积极宣传动员,派业务科室人员现场指导企业申报,企业申报积极性增加。 | ||
|
资金使用合规性 |
% |
= |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
政府冻猪肉储备数量 |
吨 |
= |
90 |
90 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2025年社会消费品零售总额增速 |
% |
≥ |
4.5 |
3.1 |
31.11 |
0 |
15 |
0 |
市场疲软,全市社零低位运行 | ||
|
2025年外贸进出口总额 |
亿元 |
≥ |
1.7 |
1.88 |
10.59 |
100 |
15 |
15 |
|||
2025年度项目支出绩效自评情况表(二级项目)
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
提前下达2025年中央服务业发展资金 |
年度预算执行率 |
= |
300 |
万元 |
10 |
300 |
10 |
10 | |
|
企业申报项目数量 |
≥ |
10 |
个 |
15 |
11 |
15 |
15 | |||
|
生活必需品企业家数 |
≥ |
10 |
家 |
15 |
10 |
15 |
15 | |||
|
2025年社会消费品零售总额增速 |
≥ |
3.5 |
% |
15 |
3.1 |
0 |
0 | |||
|
资金使用合规性 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
15 | |||
|
农副产品销售额 |
> |
500 |
万元 |
10 |
510 |
10 |
10 | |||
|
生活必需品供应情况 |
定性 |
充足 |
15 |
全部完成 |
15 |
15 | ||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
5 |
5 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79222688。