在线博彩

您当前的位置: 区国资委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
您当前的位置: 区国资委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

  • 索引号 11500114771789003A/2026-00007
  • 主题分类 国民经济管理、国有资产监管
  • 体裁分类 公文
  • 成文日期 2026-08-27
  • 发布日期 2026-08-27
  • 文件标题 在线博彩 国有资产监督管理委员会2025年度决算公开说明
  • 发布机构 在线博彩 国资委
  • 有效性

在线博彩 国有资产监督管理委员会2025年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实国家、重庆市关于国有资产监督管理的法律、法规和规章,结合本区实际,制订国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定,并组织实施,根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利,承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任,负责国有企业国有资产基础管理,指导国有企业开展国有资本投资运营,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管,指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组,推进现代企业制度建设,完善企业法人治理结构,推动区属国有经济结构和布局的战略性调整,通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善激励机制和约束机制,负责加强区属国有企业国有资产经营财务监督、风险控制,完善经营业绩考核制度,组织对区属国有企业进行绩效考核,制订和实施区属国有企业收入分配意见,负责组织区属国有企业上交国有资本收益;制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作,负责监督管理全区经营性国有资产,按照出资人职责,协助有关部门督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等工作,全面加强国企党建,落实管党治党责任。

(二)机构设置

在线博彩 国有资产监督管理委员会是区政府工作部门,为正处级,内设综合科、监管科、党群科三个科室。在线博彩 国有资产改革发展中心和在线博彩 国有资产运行监测中心是在线博彩 国有资产监督管理委员会下属正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2025年度收入总计21589.69万元,支出总计21589.69万元。较上年增加11713.49万元,增长118.60%,主要原因是本年度项目资金增加、人员工资正常调资调标及老机保清理等。

2.收入情况。2025年度收入合计21589.69万元,较上年增加11713.49万元,增长118.60%,主要原因是本年度项目资金增加、人员工资正常调资调标及老机保清理等。其中:财政拨款收入21589.69万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计21589.69万元,较上年增加11713.49万元,增长118.60%,主要原因是本年度项目资金增加、人员工资正常调资调标及老机保清理等。其中:基本支出785.73万元,占3.64%;项目支出20803.95万元,占96.36%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元,与2024年度相比,无增减,主要原因是财政实行零结转制度,我单位本年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计21589.69万元。与2024年相比,较上年增加11713.49万元,增长118.60%。主要原因是本年度项目资金增加、人员工资正常调资调标及老机保清理等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入3843.56万元,较上年增加2967.36万元,增长338.66%。主要原因是本年度项目资金增加、人员工资正常调资调标及老机保清理等。较年初预算数减少91.9万元,下降2.34%。主要原因是人员工资调标,年初预算项目支出减少等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出3843.56万元,较上年增加2967.36万元,增长338.66%。主要原因是本年度项目资金增加、人员工资正常调资调标及老机保清理等。较年初预算数减少91.9万元,下降2.34%。主要原因是人员工资调标,年初预算项目支出减少等。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2024年度相比,无增减,主要原因是财政实行零结转制度,我单位本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出143.40万元,占3.73%,完成年初预算数的123.58%,主要原因是本年度人员变动,老机保清理等。

(2)卫生健康支出44.12万元,占1.15%,完成年初预算数的102.22%,主要原因是本年度人员变动。

(3)资源勘探信息等支出3611.65万元,占93.97%,完成年初预算数的96.75%,主要原因是人员变动,工资调标,年初预算项目支出减少等。

(4)住房保障支出44.38万元,占1.15%,完成年初预算数的102.33%,主要原因是本年度人员变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出785.73万元。其中:人员经费707.81万元,较上年减少5.47万元,下降0.77%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费77.93万元,较上年增加9.63万元,增长14.10%,主要原因是公务支出费用增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入15260.00万元,较上年增加6260万元,增长69.56%,主要原因是本年度政府性基金预算项目资金增加,收入相应增加。本年支出15260.00万元,本年支出较上年增加6260万元,增长69.56%,主要原因是本年度政府性基金预算项目资金增加,支出相应增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨本年支出2486.13万元,基本支出0.00万元,项目支出2486.13万元,主要用于国有企业注册资本金。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计4.35万元,较年初预算数减少0.46万元,下降9.56%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数增加0.14万元,增长3.33%,主要原因是2025年因盘活三磊会展中心资产、打造穿透式监管平台等重点工作,频繁前往市级部门、周边区县甚至其他省(市)考察、交流学习,导致三公经费费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2024年度相比,无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。与2024年度相比,无增减。

公务车运行维护费3.66万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、工业企业调研、企业安全检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数无增减,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

公务接待费0.69万元,主要用于盘活三磊会展中心资产等工作洽谈,费用支出较年初预算数减少0.46万元,下降40.00%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数增加0.14万元,增长25.45%,主要原因是盘活三磊会展中心资产、打造穿透式监管平台等重点工作业务工作需要,费用增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待11批次149人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本部门人均接待费46.62元,车均购置费0万元,车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.04万元,较上年减少0.32万元,下降23.53%,主要原因2025年会议开展次数减少,会议费用相应减少。本年度培训费支出0.22万元,较上年减少1.06万元,下降82.81%,主要原因是2025年培训次数减少,培训费用相应减少。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出50.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、会议费、维护费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加0.59万元,增长1.17%,主要原因是主要是日常费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1.34万元,其中:政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的31.67%,其中:授予小微企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的14.53 %。主要用于采购打印机、复印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金20803.95万元。

2025年度部门整体绩效自评表

项目名称:

在线博彩 国有资产监督管理委员会整体监控

项目编码:

50011400025P000046

自评总分:

100.00



项目主管部门:

604-在线博彩 国有资产监督管理委员会

财政归口处室:

008-产业发展科

部门联系人:

李劲

联系电话:

79246116

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


59,354,635.26

215,896,882.56

215,896,882.56




其中:财政拨款


59,354,635.26

215,896,882.56

215,896,882.56

100

10.00

10.00

一般公共预算


39,354,635.26

38,435,582.56

38,435,582.56

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过年度审计工作全面掌握区属国有重点及非重点企业资产负债情况;通过培训工作切实增强国有企业领导干部、管理人员素质和业务能力;加强对国有企业党建工作的监督指导,推进全面从严管党治党,强化国企党的领导;加强国有资产管理,促进国有资产保值增值;服务区属国有企业改革发展。


坚持以服务全区发展大局为中心,牢牢把握高质量发展主题,聚焦主责主业,深化改革攻坚,强化风险防控,推动国资国企在稳经济、促改革、惠民生、防风险等方面取得一系列标志性成果。全年实现“十大突破”,特别是在发挥“六保”作用、深化国企改革、推进市场化转型等方面成效显著,为全区经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

部门预算、部门决算、绩效信息公开

%

=

100

100

0

100

15

15

是


财务快报期数

期

=

12

12

0

100

20

20

是


全年预算支出执行率

%

≥

95

100

5.26

100

10

10

是


政府采购预算编制


定性

优

全部完成

0

100

10

10

是


网络安全稳定率

%

≥

95

95

0

100

15

15

是


社会贡献率


定性

优

全部完成

0

100

15

15

是


服务对象满意度指标

%

≥

95

95

0

100

15

15

是



2025年度项目支出绩效自评情况表(二级项目)

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

国有企业注册资本金

建设项目验收合格率

≥

90

%

40

90

40


98

社会贡献率

定性

优


10

基本完成

8


增强区域车辆停放承载能力

定性

优


10

全部完成

10


项目持续发挥作用的期限

≥

10

年

10

10

10


当地居民和企业对建设项目满意度

定性

优


10

全部完成

10


资金投入

=

5486.13

万元

10

5486.13

10


2

渝东南再生资源回收利用基地项目

厂房面积

=

43167.35

平方米

20

43167.35

20


100

达到行业管理标准

=

100

%

20

100

20


社会贡献率

定性

优


20

全部完成

20


满足社会需求

≥

95

%

10

95

10


财政资金投入

=

8260

万元

20

8260

20


3

渝东南再生资源回收利用基地项目

厂房面积

=

74967

平方米

20

43167

0

项目分为二期实施,一期建设资金为12000万元,已完成全部施工内容并取得竣工验收报告;2025年需建设资金7000万元用于二期部分施工建设,截至目前完成场平施工及桩基础施工的30%。

80

达到行业管理标准

=

100

%

20

100

20

社会贡献率

定性

优


20

全部完成

20

满足社会需求

≥

95

%

10

95

10

财政资金投入

=

7000

万元

20

7000

20

4

“两榜一链”上榜单位激励奖补资金

经营性资产租金缴存及时率

≥

90

%

40

90

40


100

完成区级部门下达的各项任务

定性

优


20

全部完成

20


服务租户、服务大局

≥

95

%

20

95

20


社会公众、服务对象等

≥

95

%

10

95

10


5

非税和增资激励奖补经费(项目)

资产实际出租率

≥

90

%

20

91

20


91.90

租金缴存及时率

≥

98

%

20

98

20


完成区级部门下达的各项任务

定性

优


20

全部完成

20


服务租户、服务大局

≥

95

%

20

95

20


社会公众、服务对象等

≥

95

%

10

95

10


6

区级行政事业单位经营性资产运行管理费用

资产实际出租率

≥

90

%

20

91

20


100

资产维修维护及时率

≥

90

%

20

98

20


资产运行管理费用

=

180000

元

20

180000

20


服务租户、服务大局

定性

优


20

全部完成

20


社会公众、服务对象等

定性

优


10

全部完成

10


(二)部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79246529



  


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:在线博彩 国有资产监督管理委员会



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,843.56

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

15,260.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入

2,486.13

三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

143.40



九、卫生健康支出

44.12



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出

3,611.65



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

44.38



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出

2,486.13



二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

15,260.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

21,589.69

本年支出合计

21,589.69

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

21,589.69

总计

21,589.69

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



  


收入决算表


公开部门:在线博彩 国有资产监督管理委员会








公开02表









单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

21,589.69

21,589.69








208

社会保障和就业支出

143.40

143.40








20805

行政事业单位养老支出

143.40

143.40








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.03

84.03








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.75

37.75








2080599

其他行政事业单位养老支出

21.62

21.62








210

卫生健康支出

44.12

44.12








21011

行政事业单位医疗

44.12

44.12








2101101

行政单位医疗

20.18

20.18








2101102

事业单位医疗

14.47

14.47








2101103

公务员医疗补助

2.24

2.24








2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.24

7.24








215

资源勘探工业信息等支出

3,611.65

3,611.65








21507

国有资产监管

611.65

611.65








2150701

行政运行

290.16

290.16








2150702

一般行政管理事务

39.82

39.82








2150799

其他国有资产监管支出

281.67

281.67








21508

支持中小企业发展和管理支出

3,000.00

3,000.00








2150805

中小企业发展专项

3,000.00

3,000.00








221

住房保障支出

44.38

44.38








22102

住房改革支出

44.38

44.38








2210201

住房公积金

44.38

44.38








223

国有资本经营预算支出

2,486.13

2,486.13








22302

国有企业资本金注入

2,486.13

2,486.13








2230299

其他国有企业资本金注入

2,486.13

2,486.13








229

其他支出

15,260.00

15,260.00








22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

13,800.00

13,800.00








2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

13,800.00

13,800.00








22998

超长期特别国债安排的其他支出

1,460.00

1,460.00








2299899

其他支出

1,460.00

1,460.00








备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



  


支出决算表


公开部门: 在线博彩 国有资产监督管理委员会






公开03表







单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





合计

21,589.69

785.73

20,803.95





208

社会保障和就业支出

143.40

143.40






20805

行政事业单位养老支出

143.40

143.40






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.03

84.03






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.75

37.75






2080599

其他行政事业单位养老支出

21.62

21.62






210

卫生健康支出

44.12

44.12






21011

行政事业单位医疗

44.12

44.12






2101101

行政单位医疗

20.18

20.18






2101102

事业单位医疗

14.47

14.47






2101103

公务员医疗补助

2.24

2.24






2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.24

7.24






215

资源勘探工业信息等支出

3,611.65

553.83

3,057.82





21507

国有资产监管

611.65

553.83

57.82





2150701

行政运行

290.16

290.16






2150702

一般行政管理事务

39.82


39.82





2150799

其他国有资产监管支出

281.67

263.67

18.00





21508

支持中小企业发展和管理支出

3,000.00


3,000.00





2150805

中小企业发展专项

3,000.00


3,000.00





221

住房保障支出

44.38

44.38






22102

住房改革支出

44.38

44.38






2210201

住房公积金

44.38

44.38






223

国有资本经营预算支出

2,486.13


2,486.13





22302

国有企业资本金注入

2,486.13


2,486.13





2230299

其他国有企业资本金注入

2,486.13


2,486.13





229

其他支出

15,260.00


15,260.00





22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

13,800.00


13,800.00





2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

13,800.00


13,800.00





22998

超长期特别国债安排的其他支出

1,460.00


1,460.00





2299899

其他支出

1,460.00


1,460.00





备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



  


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 在线博彩 国有资产监督管理委员会





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,843.56

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

15,260.00

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款

2,486.13

三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

143.40

143.40





九、卫生健康支出

44.12

44.12





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出

3,611.65

3,611.65





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

44.38

44.38





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出

2,486.13



2,486.13



二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

15,260.00


15,260.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

21,589.69

本年支出合计

21,589.69

3,843.56

15,260.00

2,486.13

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

21,589.69

总计

21,589.69

3,843.56

15,260.00

2,486.13

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



  


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开部门: 在线博彩 国有资产监督管理委员会



公开05表




单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

3,843.56

785.73

3,057.82


208

社会保障和就业支出

143.40

143.40



20805

行政事业单位养老支出

143.40

143.40



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.03

84.03



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.75

37.75



2080599

其他行政事业单位养老支出

21.62

21.62



210

卫生健康支出

44.12

44.12



21011

行政事业单位医疗

44.12

44.12



2101101

行政单位医疗

20.18

20.18



2101102

事业单位医疗

14.47

14.47



2101103

公务员医疗补助

2.24

2.24



2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.24

7.24



215

资源勘探工业信息等支出

3,611.65

553.83

3,057.82


21507

国有资产监管

611.65

553.83

57.82


2150701

行政运行

290.16

290.16



2150702

一般行政管理事务

39.82


39.82


2150799

其他国有资产监管支出

281.67

263.67

18.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

3,000.00


3,000.00


2150805

中小企业发展专项

3,000.00


3,000.00


221

住房保障支出

44.38

44.38



22102

住房改革支出

44.38

44.38



2210201

住房公积金

44.38

44.38



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



  


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开部门: 在线博彩 国有资产监督管理委员会







公开06表








单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

683.67

302

商品和服务支出

77.02

310

资本性支出

0.91


30101

基本工资

173.70

30201

办公费

18.05

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

60.45

30202

印刷费

0.09

31002

办公设备购置

0.91


30103

奖金

97.37

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费

6.20

30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

137.15

30205

水费

0.05

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.03

30206

电费

0.45

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

37.75

30207

邮电费

9.58

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

34.59

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费

2.24

30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

1.09

30211

差旅费

3.71

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

44.38

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

4.72

30213

维修(护)费

1.40

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

24.14

30215

会议费

0.14

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

0.22

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

0.08

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

18.97

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

3.15

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

2.52

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

3.27

31299

其他对企业补助



30309

奖励金

2.64

30229

福利费

5.45

399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.66

39907

国家赔偿费用支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

14.27

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与






30299

其他商品和服务支出

13.46

39910

资本性赠与






307

债务利息及费用支出


39999

其他支出






30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

707.81

公用经费合计

77.93


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



  


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开部门: 在线博彩 国有资产监督管理委员会






公开07表







单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计


15,260.00

15,260.00





229

其他支出


15,260.00

15,260.00





22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


13,800.00

13,800.00





2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


13,800.00

13,800.00





22998

超长期特别国债安排的其他支出


1,460.00

1,460.00





2299899

其他支出


1,460.00

1,460.00





备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



  


国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开部门: 在线博彩 国有资产监督管理委员会



公开08表




单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计

2486.13


2486.13


223

国有资本经营预算支出

2486.13


2486.13


22302

国有企业资本金注入

2486.13


2486.13


2230299

其他国有企业资本金注入

2486.13


2486.13


备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



  


机构运行信息表





公开09表

公开部门: 在线博彩 国有资产监督管理委员会




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

—

—

五、机关运行经费

50.83

(一)支出合计

4.35

4.35

(一)行政单位

50.83

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.66

3.66

六、资产信息

—

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

3.66

3.66

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.69

0.69

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

—

0.69

3.机要通信用车


其中:外事接待费

—


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

—


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

—

—

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)

—


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)

—


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)

—


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

—

1

七、政府采购支出信息

—

5.国内公务接待批次(个)

—

11

(一)政府采购支出合计

1.34

其中:外事接待批次(个)

—


1.政府采购货物支出

1.34

6.国内公务接待人次(人)

—

149

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)

—


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)

—


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.43

8.国(境)外公务接待人次(人)

—


其中:授予小微企业合同金额

0.20

二、会议费

—

1.04



三、培训费

—

0.22



四、差旅费

—

8.53



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件下载
智能客服
←滑动查看完整表格→